中共咸阳市渭城区纪律检查委员会
2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
(三)培训费支出情况
(四)会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项情况
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用及购置情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3、在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导各街道党工委、区委有关部门、区直机关部门党组(党委)巡察工作。
4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全区纪检监察政策制度,参与起草制定相关规范性文件。
8、根据市纪委监委工作部署,配合做好与其他县市区开展的反腐败交流、合作;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共咸阳市渭城区纪律检查委员会本级(机关) |
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制95人,其中行政编制95人;实有人员49人,其中行政49人。单位管理的离退休人员18人。

第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
公开空表理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算总表 |
否 |
|
表3 |
支出决算总表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
548.18 |
1、一般公共服务支出 |
509.16 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
39.02 |
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
548.18 |
本年支出合计 |
548.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
548.18 |
支出总计 |
548.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。
收入决算总表
公开02表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
548.18 |
548.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
509.16 |
509.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
477.16 |
477.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
418.10 |
418.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19.06 |
19.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
548.18 |
457.12 |
91.06 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
509.16 |
418.10 |
91.06 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
477.16 |
418.10 |
59.06 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
418.10 |
418.10 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19.06 |
|
19.06 |
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
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|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
548.18 |
1、一般公共服务支出 |
509.16 |
509.16 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
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3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
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4、公共安全支出 |
|
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|
5、教育支出 |
|
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|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
548.18 |
本年支出合计 |
548.18 |
548.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
548.18 |
支出总计 |
548.18 |
548.18 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
548.18 |
457.12 |
330.72 |
126.40 |
91.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
509.16 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
91.06 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
477.16 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
59.06 |
|
2011101 |
行政运行 |
418.10 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19.06 |
|
|
|
19.06 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
20132 |
组织事务 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.02 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.02 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
457.12 |
330.72 |
126.40 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
|
2011101 |
行政运行 |
418.10 |
291.70 |
126.40 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.02 |
39.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
|
|
|
12 |
|
12 |
|
|
决算数 |
|
|
|
12 |
|
12 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:中共咸阳市渭城区纪律检查委员会(本级) 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2019 年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2019年收入总计548.18万元,较上年总收入增加了242.5万元,主要是成立了派驻纪检监察组和巡察组,人员、机构一并增加。
2019年支出总计548.18万元,较上年总支出增加了242.5万元,主要是成立了派驻纪检监察组和巡察组,人员、机构一并增加。
二、收入决算情况
2019年收入合计548.18万元,其中:财政拨款收入548.18 万元,占100%。

三、支出决算情况
2019年支出合计 548.18万元,其中:基本支出457.12万元,占 83.39%;项目支出91.06万元,占16.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况
2019年财政拨款收入总计548.18万元,较上年总收入增加了242.5万元,主要是成立了派驻纪检监察组和巡察组,人员、机构一并增加。
2019年财政拨款支出总计548.18万元,较上年总支出增加了242.5万元,主要是成立了派驻纪检监察组和巡察组,人员、机构一并增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019 年财政拨款支出548.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加242.5万元,增长44.24%,主要原因是成立了派驻纪检监察组和巡察组,人员、机构一并增加。
(二)财政拨款支出决算具体情况。
2019 年财政拨款支出年初预算为548.18万元,支出决算为548.18万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为509.16万元,支出决算为509.16万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为39.02万元,支出决算为39.02万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出457.12万元,包括:人员经费支出330.72万元和公用经费支出126.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算12万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2019年公务用车运行维护费预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况。
2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(三)培训费支出情况。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(四)会议费支出情况。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共服务支出91.06万元,其中,纪检监察事务59.06万元,主要是一般行政管理事务19.06万元和大案要案查处40万元;组织事务中一般行政管理事务32万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
一般公共服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数91.06万元,执行数91.06万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施开展纪检监察工作,圆满完成项目实施预期目标,达到了所有绩效设定目标。
